ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
fa905-95 | pdf | 0 Mb | Faktúra | elektrina | 323.58 € | s DPH | 16. jan. 2012 | Zmluva o združ .dod.el.č.4215803500 | | Komunal Energy, s.r.o. | Kálov 4 010 01 Žilina | 43 849 733 | ing.Petráš | riaditeľ | 14. feb. 2012 |
fa906-119 | pdf | 0 Mb | Faktúra | spotreba SV a TÚV | 42.22 € | s DPH | 20. jan. 2012 | | | Prvá teplárenská, a.s. Holíč | Nám. sv. Martina 9, 908 51 Holíč | 36 227 528 | ing.Petráš | riaditeľ | 14. feb. 2012 |
fa907-144 | pdf | 0 Mb | Faktúra | elektrina | 10241.89 € | s DPH | 24. jan. 2012 | Zmluva o združ .dod.el. č.3107057316 | | Komunal Energy, s.r.o. | Kálov 4 010 01 Žilina | 43 849 733 | ing.Petráš | riaditeľ | 14. feb. 2012 |
fa853-1582 | pdf | 0 Mb | Faktúra | pohon.hmoty | 306.57 € | s DPH | 22. dec. 2011 | | | Slovnaft , a.s. | Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava | 31 322 832 | ing.Petráš | riaditeľ | 13. feb. 2012 |
fa854-1584 | pdf | 0 Mb | Faktúra | čistiace potreby | 36.98 € | s DPH | 22. dec. 2011 | | | Colorex-Logistic s.r.o. | Nám.Mieru , 908 51 Holíč | 31 419 445 | ing.Petráš | riaditeľ | 13. feb. 2012 |
fa855-4 | pdf | 0 Mb | Faktúra | ABO výrobky | 70.85 € | s DPH | 02. jan. 2012 | | | CWS –boco Slovensko,s.r.o. | M.R. Štefánika 87 920 01 Hlohovec | 31 411 045 | ing.Petráš | riaditeľ | 13. feb. 2012 |
fa856-3 | pdf | 0 Mb | Faktúra | sudové víno | 119.00 € | s DPH | 02. jan. 2012 | | | Podola Peter - Vonotéka | Sasinkova 403, 908 48 Kopčany | 17 720 664 | ing.Petráš | riaditeľ | 13. feb. 2012 |
fa857-1 | pdf | 0 Mb | Faktúra | stavebné práce | 635.64 € | s DPH | 02. jan. 2012 | | 75/12/Ze/11 | J & V group,s.r.o. | Kopčianska 65/69,908 51 Holíč | 44 333 986 | ing.Petráš | riaditeľ | 13. feb. 2012 |
fa858-2 | pdf | 0 Mb | Faktúra | stavebné práce | 609.72 € | s DPH | 02. jan. 2012 | | 76/12/Ze/11 | J & V group,s.r.o. | Kopčianska 65/69,908 51 Holíč | 44 333 986 | ing.Petráš | riaditeľ | 13. feb. 2012 |
fa859-1586 | pdf | 0 Mb | Faktúra | vyúčtovanie plynu | -14.90 € | s DPH | 23. dec. 2011 | zmluvný účet č.6300114447 | | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35 815 256 | ing.Petráš | riaditeľ | 13. feb. 2012 |
fa860-1587 | pdf | 0 Mb | Faktúra | vyúčtovanie plynu | -2887.36 € | s DPH | 23. dec. 2011 | zmluvný účet č.6300114445 | | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35 815 256 | ing.Petráš | riaditeľ | 13. feb. 2012 |
fa861-1599 | pdf | 0 Mb | Faktúra | vodné , stočné | 19.00 € | s DPH | 29. dec. 2011 | Zmluva o vod/stoč OM 000 71051 | | Bratislavská vodárenská spoločnosť ,a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35 850 370 | ing.Petráš | riaditeľ | 13. feb. 2012 |
fa862-1600 | pdf | 0 Mb | Faktúra | vodné , stočné | 48.55 € | s DPH | 29. dec. 2011 | Zmluva o vod/stoč OM 000 74131 | | Bratislavská vodárenská spoločnosť ,a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35 850 370 | ing.Petráš | riaditeľ | 13. feb. 2012 |
0502Ze12 | pdf | 0 Mb | Objednávka | termostatický radiátorový ventil | 150.00 € | s DPH | 05. feb. 2012 | x | 0502Ze12 | Prvá teplárenská, a.s. Holíč | Nám. sv. Martina 9, 908 51 Holíč | 36 227 528 | ing.Petráš | riaditeľ | 10. feb. 2012 |
fa 036-176 | pdf | 0 Mb | Faktúra | webhosting, server | 71.28 € | s DPH | 01. feb. 2012 | | | CB soft,s.r.o. | Potočná 249/16, 909 01 Skalica | 36 266 281 | ing.Petráš | riaditeľ | 09. feb. 2012 |
fa 037-178 | pdf | 0 Mb | Faktúra | zimná pohovosť | 2311.24 € | s DPH | 02. feb. 2012 | | | VPP servis, s.r.o. | Svätojánska 8, 908 51 Holíč | 36 836 516 | ing.Petráš | riaditeľ | 09. feb. 2012 |
fa 038-179 | pdf | 0 Mb | Faktúra | výkon technika | 238.99 € | s DPH | 02. feb. 2012 | | | PROFIS spol . s r.o. | Palárikova 16, 908 51 Holíč | 34 103 201 | ing.Petráš | riaditeľ | 09. feb. 2012 |
fa 039-180 | pdf | 0 Mb | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 136.45 € | s DPH | 02. feb. 2012 | | | EVOS spol.,s.r.o. | Námestie mieru 5, 908 51 Holíč | 18 048 153 | ing.Petráš | riaditeľ | 09. feb. 2012 |
fa 040-196 | pdf | 0 Mb | Faktúra | Avia - kontajnery | 43291.06 € | s DPH | 06. feb. 2012 | | | VPP servis, s.r.o. | Svätojánska 8, 908 51 Holíč | 36 836 516 | ing.Petráš | riaditeľ | 09. feb. 2012 |
fa 041-195 | pdf | 0 Mb | Faktúra | výkony vozidiel | 462.95 € | s DPH | 06. feb. 2012 | | | VPP servis, s.r.o. | Svätojánska 8, 908 51 Holíč | 36 836 516 | ing.Petráš | riaditeľ | 09. feb. 2012 |